Cadastrando a conta bancária do Fornecedor

Dentro do cadastro do fornecedor no módulo Clientes/Fornecedores acesse a aba “Dados financeiros” e clique em “Incluir”.

image-20241031-183359.png
image-20241031-184056.png

A seguir, preencha os seguintes campos:

  • Agência

  • Número Conta

  • Banco

  • Praça: Cidade aonde está localizada a agência do cliente.

  • CPF/CNPJ Titular

  • Tipo Conta: Conta corrente ou Conta Poupança.

  • Conta ativa: Selecione a opção “Ativa”.

  • Titular: Nome/Razão do fornecedor

  • Dados PIX (Opcional): Caso deseje referenciar a chave pix do fornecedor, selecione o tipo da chave no campo “Tipo” e mencione no campo “Chave” a chave pix.

Após preenchido os dados citados acima, pode clicar em “OK”.

O sistema lhe pedirá a seguir se deseja adicionar mais uma conta ao cadastro do fornecedor, caso não deseje, basta clicar em “Não”.

image-20241031-191703.png

Com isso, você poderá ver que a conta bancária foi vinculada ao cadastro do fornecedor com sucesso. Você precisará apenas dar um 'OK” no cadastro do fornecedor para salvar a modificação realizada dentro de seu cadastro.

image-20241031-192301.png

 

 

Caso não tenha encontrado o que você precisava pode nos chamar no WhatsApp Clicando aqui ou nos ligar no (49)3904-5850.

Horário de Atendimento (Horário de Brasília):

Segunda a Sexta: das 8:30 às 19:00 (exceto feriados) | Sábado: das 8:00 às 12:00.